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索 引 号:    012947314/2016-00046 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市政府外事办公室 生成日期:    2016-09-26
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信息名称:    南京市人民政府外事办公室2015年度决算公开
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南京市人民政府外事办公室2015年度决算公开

  目 录    

  第一部分 部门概况

  一、 主要职能  

  二、 部门决算单位构成情况

  三、 2015年度主要工作完成情况

  第二部分 南京市人民政府外事办公室2015年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 财政拨款支出决算表

  六、 财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 南京市人民政府外事办公室2015年度部门决算情况说明

  第四部分 名称解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行我国对外方针政策和法律法规,落实省委、省政府和市委、市政府有关外事工作的指示和决定。承担归口管理、统筹协调全市外事工作的责任。负责起草外事工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策规划。

  (二)研究分析各国发展动态和政策走向,围绕我市经济建设、社会发展和对外开放,为市委、市政府提供外事工作决策的建议。

  (三)贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定,承担统筹协调和归口管理我市与香港、澳门特别行政区往来工作的责任。

  (四)统筹安排并承办市委、市人大、市政府和市政协领导人的出访和国内外事活动事项。

  (五)接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾。承办外国有关人员来访事宜。指导全市重要外事活动的礼宾工作。

  (六)承担我市与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交涉工作。协调境外非政府组织在宁活动的有关事宜。指导、协调我市举办的国际会议的报批事宜。

  (七)承担全市因公出国(境)工作的归口管理、协调服务和监督责任。在授权范围内,审核或审批相关人员因公出国(境)事项,承办我市因公出国(境)人员的护照(含电子护照)、通行证、签证、签注申办业务。协助有关部门落实外事纪律及保密制度。

  (八)承办我市与各国交往事务,归口管理我市与外国友好城市和其他单位结好与交往事宜。代管市人民对外友好协会,指导我市民间对外交往工作。承担授予外国人荣誉称号、名誉职务和给予重要奖励等有关工作。

  (九)指导有关部门管理来我市的外国人工作,依法保障来我市外国人的合法权益。协助有关部门协调处理重要涉外事件和案件。指导、协调境外我市公民和机构的安全与合法权益保护工作。指导全市涉外应急事务处理工作。

  (十)负责全市外事干部和涉外人员的教育培训工作。协助有关部门进行对外宣传和群众性外事教育。

  (十一)主管来我市采访的外国记者和港澳记者事务。

  (十二)承担市委外事工作领导小组办公室工作。

  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成情况

  部门决算单位为南京市人民政府外事办公室本级

  三、2015年度主要工作完成情况 

  在市委、市政府的坚强领导下,我办坚持大开放、大外事工作思路,坚持服务中央外交与推进南京发展相结合,主动谋划,努力进取,全力以赴为推进迈上新台阶、建设新南京战略实施提供坚强有力的外事支撑。

  一是服务国家总体外交成绩突出。坚持以服务国家总体外交为己任,出色完成了交办的各项重大外事任务。我们积极参加博鳌亚洲论坛、夏季达沃斯等主场外交活动;着眼于纪念世界反法西斯战争胜利暨抗日战争胜利70周年,精心策划构建携手国际友人共建和平之都活动平台,中日合作修复南京城墙20周年纪念活动、第30次植树访华团绿色赎罪村山谈话继承会、法国画家创作反映南京大屠杀史实的油画捐赠给江东门纪念馆等活动的开展,有力地配合了我对日外交大局;借助米兰世博会平台举办南京周系列活动,讲好南京故事,传播中国文化;积极配合做好与瑞典东约特兰省、美国内华达州、加拿大安大略省等友好省州的交流。

  二是服务中心工作成效明显。抓住全球化和区域合作带来的机遇,充分利用国际国内两个大局两种资源,紧贴全市中心工作,推进对外务实合作。紧紧围绕推进五型经济发展、主动对接一带一路战略,举办了民营企业参与一带一路建设项目对接座谈会、郑和与21世纪海上丝绸之路论坛丝路青年行等品牌活动;深入开展“‘一带一路与南京课题研究并形成成果;加强与一带一路沿线国家交流,。大力推进LG化学、中新生态科技岛等重大合作项目建设;主动参与南京新兴产业发展(伦敦)推介会苏新理事会宁新理事会的组织召开,深化双边交流合作。积极参与首届南京青年文化周活动,进一步彰显青春南京新形象。

  三是推进城市国际化稳步实施。充分发挥外事工作优势,牵线搭桥,构筑平台,拓展空间,不断扩大和深化对外交流合作,有力地促进了经济、科教、文化、体育等国际化水平的提升。发挥文化优势,扩大对外人文交流,开展了我和珀斯合个影、加拿大蒙特利尔文化周、纳米比亚中国之夜、白俄罗斯中国日拉丁美洲的颜色”——瓜亚萨明作品展等活动,积极协助阳光动力2太阳能飞机飞抵南京,并开展系列宣传活动;策划百名外籍人士讲述南京故事、百名南京人讲述海外创新故事活动,开展外国记者看南京外国驻华使节看南京活动,讲好南京故事、传播南京好声音;放大后青奥效应,积极参与2015国际马拉松、南京2015轮滑活动周等活动,推进体育名城建设。

  三是外事公共服务水平不断提升。坚持外事为民,秉承服务为先的理念,深入做好领事保护、外国人来华邀请、申办APEC商务旅行卡等外事服务工作。积极开展领事保护月活动,有力地推进了领保进社区、进企业、进学校、进旅行社(四进),共举办了5场图片展、现场咨询等活动,放发宣传资料1000多册,进一步增强市民涉外合法权益保护意识。认真做好外国人来华邀请审核工作,大力开展APEC商务旅行卡推广和申办工作,服务企业走出去的力度进一步加大。

  四是党建工作和干部队伍建设不断增强。按照从严治党的要求,坚决贯彻落实中央八项规定和省委、市委的各项规定,严格党内生活,强化党风廉政建设,落实两个责任,坚守纪律规矩。深入开展三严三实专题教育,每周开展1次集中学习,组织开展集中研讨6次、基层党组织统一活动日活动12次、深入基层社区和企业走访调研11次;加强廉政教育,办主要领导带头上好廉政主题党课,并组织廉政文化参观4次;完善党组织建设,落实党组书记抓基层党建工作要求和三会一课制度,提升机关党建规范化水平。深入开展处级干部竞争上岗和交流轮岗,落实周周学、月月讲、季季考干部能力提升机制,选派干部到外交部和国外践学锻炼,组织国际交流工作沙龙活动,不断增强外事干部队伍综合能力素质。

  第二部分 南京市人民政府外事办公室2015年度部门决算表 

  

  

 

  

  

 

             
            公开06表
编制单位:南京市人民政府外事办公室 2015年度   金额单位:万元
  本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
   1 2 3
                   1,084.52 952.93 131.59
301 工资福利支出 647.28 647.28 0.00
30101   基本工资 95.95 95.95 0.00
30102   津贴补贴 308.56 308.56 0.00
30103   奖金 61.11 61.11 0.00
30104   社会保障缴费 97.40 97.40 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 84.25 84.25 0.00
302 商品和服务支出 116.94 0.00 116.94
30201   办公费 27.50 0.00 27.50
30202   印刷费 1.14 0.00 1.14
30203   咨询费 0.00 0.00 0.00
30204   手续费 0.00 0.00 0.00
30205   水费 0.00 0.00 0.00
30206   电费 0.00 0.00 0.00
30207   邮电费 0.52 0.00 0.52
30208   取暖费 0.00 0.00 0.00
30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00
30211   差旅费 12.41 0.00 12.41
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
30213   维修(护)费 2.05 0.00 2.05
30214   租赁费 4.63 0.00 4.63
30215   会议费 0.53 0.00 0.53
30216   培训费 9.70 0.00 9.70
30217   公务接待费 0.73 0.00 0.73
30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00
30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226   劳务费 6.65 0.00 6.65
30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228   工会经费 1.27 0.00 1.27
30229   福利费 0.70 0.00 0.70
30231   公务用车运行维护费 29.65 0.00 29.65
30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299   其他商品和服务支出 19.46 0.00 19.46
303 对个人和家庭的补助 305.65 305.65 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 0.00
30302   退休费 161.76 161.76 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 0.00
30307   医疗费 17.86 17.86 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 0.00
30309   奖励金 0.00 0.00 0.00
30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311   住房公积金 50.84 50.84 0.00
30312   提租补贴 48.54 48.54 0.00
30313   购房补贴 25.29 25.29 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.36 1.36 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402   事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00
306 赠与 0.00 0.00 0.00
30601   对国内的赠与 0.00 0.00 0.00
30602   对国外的赠与 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30702   向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00
30703   其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00
30704   向外国政府借款付息 0.00 0.00 0.00
30705   向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00
30706   其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 14.65 0.00 14.65
31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002   办公设备购置 14.65 0.00 14.65
31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00
31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
31008   物资储备 0.00 0.00 0.00
31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010   安置补助 0.00 0.00 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

            公开08表
编制单位:南京市人民政府外事办公室 2015年度   金额单位:万元
  本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
   1 2 3
                   1,084.52 952.93 131.59
301 工资福利支出 647.28 647.28 0.00
30101   基本工资 95.95 95.95 0.00
30102   津贴补贴 308.56 308.56 0.00
30103   奖金 61.11 61.11 0.00
30104   社会保障缴费 97.40 97.40 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 84.25 84.25 0.00
302 商品和服务支出 116.94 0.00 116.94
30201   办公费 27.50 0.00 27.50
30202   印刷费 1.14 0.00 1.14
30203   咨询费 0.00 0.00 0.00
30204   手续费 0.00 0.00 0.00
30205   水费 0.00 0.00 0.00
30206   电费 0.00 0.00 0.00
30207   邮电费 0.52 0.00 0.52
30208   取暖费 0.00 0.00 0.00
30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00
30211   差旅费 12.41 0.00 12.41
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
30213   维修(护)费 2.05 0.00 2.05
30214   租赁费 4.63 0.00 4.63
30215   会议费 0.53 0.00 0.53
30216   培训费 9.70 0.00 9.70
30217   公务接待费 0.73 0.00 0.73
30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00
30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226   劳务费 6.65 0.00 6.65
30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228   工会经费 1.27 0.00 1.27
30229   福利费 0.70 0.00 0.70
30231   公务用车运行维护费 29.65 0.00 29.65
30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299   其他商品和服务支出 19.46 0.00 19.46
303 对个人和家庭的补助 305.65 305.65 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 0.00
30302   退休费 161.76 161.76 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 0.00
30307   医疗费 17.86 17.86 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 0.00
30309   奖励金 0.00 0.00 0.00
30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311   住房公积金 50.84 50.84 0.00
30312   提租补贴 48.54 48.54 0.00
30313   购房补贴 25.29 25.29 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.36 1.36 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402   事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00
306 赠与 0.00 0.00 0.00
30601   对国内的赠与 0.00 0.00 0.00
30602   对国外的赠与 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30702   向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00
30703   其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00
30704   向外国政府借款付息 0.00 0.00 0.00
30705   向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00
30706   其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 14.65 0.00 14.65
31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002   办公设备购置 14.65 0.00 14.65
31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00
31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
31008   物资储备 0.00 0.00 0.00
31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010   安置补助 0.00 0.00 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 南京市人民政府外事办公室2015年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明

  南京市人民政府外事办公室2015年度收入、支出总计 3762.98万元,与上年相比收、支总计减少3733.52万元,减少49.80%。主要原因是相比上年度减少了青奥会专项费用。其中:

  (一)收入总计1881.48万元。包括:

  1.财政拨款收入1572.19万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 2277.96万元,减少59.16%。主要原因是减少了青奥会专项费用。

  2.其他收入0.30万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的利息收入。与上年相比增长0.14万元,增长87.5%

  3.年初结转和结余308.99万元,主要为上年结转本年使用的外事活动经费。

  (二)支出总计1881.48万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出1432.78万元,主要用各类人员工资福利、项目支出等。与上年相比减少1964.14万元,减少57.82%。主要原因是减少了青奥会专项费用。

  2.文化体育与传媒(类)支出25.30万元,主要用于国家公祭日活动专项开支。

  3.社会保障和就业(类)支出164.11万元,主要用于支付未归口管理离退休人员离退休费。与上年相比增加11.33万元,增长7.42%。主要原因是退休人数增加及调增了离退休人员离退休费。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)支出17.86万元,主要用于机关事业单位人员补充医疗费用。

  5.住房保障支出(类)支出124.66万元,主要用于支付单位人员住房公积金和提租补贴。与上年相比增加28.01万元,增长28.98%。主要原因是调增人员工资标准,住房公积金和提租补贴相应增加。

  6.年末结转和结余116.77万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为本年度预算安排的外事活动经费无法按原计划实施,需要延迟到下年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  南京市人民政府外事办公室本年收入合计1572.49万元,其中:财政拨款收入 1572.19万元,占 99.98%;其他收入0.30万元,占0.2%

   

  三、支出决算情况说明

  南京市人民政府外事办公室本年支出合计1764.71万元,其中:基本支出 1084.52万元,占61.46%;项目支出680.19万元,占38.54%

   

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  南京市人民政府外事办公室2015年度财政拨款收、支总决算3753.30万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少4090.98万元,减少52.15%。主要原因是相比上年度减少了青奥会专项费用。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人民政府外事办公室2015年财政拨款支出1764.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1881.64万元,减少51.60%。主要原因是相比上年度减少了青奥会专项费用。

  南京市人民政府外事办公室2015年度财政拨款支出年初预算为1666.87万元,支出决算为1764.71万元,完成年初预算的105.87%。决算数大于年初预算的主要原因是调增了人员工资、提租补贴和住房公积金等。其中:  

  (一)一般公共服务(类)

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)。

  (1)行政运行(项)年初预算为684.03万元,支出决算为799.86万元,完成年初预算的116.93%。决算数大于预算数的主要原因调增了人员工资标准,增加在职人员养老金、职业年金等追加基本支出预算。

  (2)一般行政管理事务(项)年初预算为737万元,支出决算为652.91万元,完成年初预算的88.59%。决算数小于预算数的主要原因本年度预算安排的部分项目因工作需要延迟到下一年度使用。

  (二)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。支出决算为25.30万元,此项为国家公祭日活动专项开支。

  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),就业补助(款)特定就业政策支出(项),其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为149.41万元,支出决算为164.11万元,完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加及本年度调增离退休人员离退休费。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。支出决算为17.86万元。此项为单位人员补充医疗费用开支。

  (五)住房保障支出(类)住房保障改革支出(款)住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)。年初预算为96.42万元,支出决算为124.66万元,完成年初预算的129.28%。决算数大于预算数的主要原因是调增人员工资标准,住房公积金和提租补贴等相应增加。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  南京市人民政府外事办公室2015年度财政拨款基本支出1084.52万元,其中:

  (一)人员经费952.93万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费131.59万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。因南京市人民政府外事办公室无政府性基金预算财政拨款支出,因此一般公共预算财政拨款支出决算情况及相关说明详见“财政拨款支出决算情况说明”。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  南京市人民政府外事办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.52万元,其中:人员经费952.93万元,公用经费131.59万元。主要开支内容与财政拨款基本支出情况一致。

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

  南京市人民政府外事办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出401.45万元,占三公经费的75.03%;公务用车购置及运行费支出39.99万元,占三公经费的7.35%;公务接待费支出93.64 万元,占三公经费的17.51%。根据2015年决算系统要求,将项目支出的因公出国(境)费用和外事接待支出费用纳入“三公”经费统计,故我办此部分费用较去年有较大变化。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出401.45万元,完成预算的81.63%,决算数小于预算数的主要原因是部分团组因行程等原因未能按计划实施出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组29个,累计85人次。开支内容主要为:一是我市组织的相关经贸团组赴赴国(境)外进行招商和经贸交流活动;二是我市组织的相关团组赴国(境)外开展对外友好交流活动等。

  2.公务用车购置及运行费支出39.99万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元。

  (2)公务用车运行维护费决算支出39.99万元,完成预算的90.41%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、统筹协调尽量减少公务用车使用量。公务用车运行维护费主要用于一是外事接待租用车辆费用;二是日常公务用车运行维护。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

  3.公务接待费93.64万元。其中:

  (1)外事接待支出92.91万元,完成预算的61.94%,决算数小于预算数的主要原因是大力控制来访外宾团组接待次数、接待天数和接待标准。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待174批次,2488人次。主要为一是接待中央和省安排的有关外国政要和团组来访;二是外国友好团组、人士以及有关国家驻华使领馆人员等来宁参观进行友好交流活动等。

  (2)国内公务接待支出0.73万元,完成预算的11.06%,决算数小于预算数的主要原因严格执行接待管理要求,厉行勤俭节约。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次,49人次。主要为接待:一是中央和省有关检查和调研团组;二是兄弟城市有关调研团组等。

  南京市人民政府外事办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.53万元,完成预算的5.48%,决算数小于预算数的主要原因为工作安排调整,取消召开相关会议。2015 年度全年召开会议1个,参加会议120人次。主要为召开全市外事工作会议。

  南京市人民政府外事办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.46万元,完成预算的136.91%,决算数大于预算数的主要原因为市里统一布置的调训和职工教育次数增加。2015 年度全年组织培训27个,组织培训48人次。主要为:一是国际化专题培训;二是赴国外友城培训;三是机关党建工作培训,四是各类人员任期培训等。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  无收入和支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出116.94万元,比2014年增加(减少)2.27万元,降低1.90%。主要原因是严格各项规章制度,积极开展厉行节约。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额56.83万元,其中:政府采购货物支出12.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.99万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至20151231日,本部门共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

  二、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。如利息收入。

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  四、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指政府办公厅(室)及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

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